关注微信公众号查券更方便
新编高等学校内部控制与内部审计
内部控制与内部审计
⑥风险评估与内部控制评价工作指引详解 国家卫生健康委财务司 组织编写 张秀娜 主编 卫生健康行业内部审计指引详解系列丛书
正版 行政事业单位审计常见问题200案例 许太谊行政事业单位内部控制培训与学习丛书单位领导财务人员
正版旧书 内部控制案例—审计与内部控制系列
企业内部控制审计政策解读与操作指引【馆藏】 《企业内部控制审计政
内部控制案例—审计与内部控制系列 朱荣恩 主编 复旦大学出版社【正版书】
正版旧书 内部控制与审计风险案例分析
【绝版旧书】内部控制与内部审计 /上海国家会计学院 经济科学出版社
旧书正版企业内部控制审计政策解读与操作指引《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组 编东北财经大
(2023年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析 左强 企业内部管理 内控 企业内控 审计 内审 内控手册 内部控制制度 风险导向 业务流程
商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究刘斌东北财大学出版社9787565421259 经济书籍
[正版微瑕]内部审计质量控制与操作规程天津大学出版社
【极速发货】2025年第三次印刷】内部控制审计:理论与实务 9787301318454 北京大学出版社 李万福 审计学 高等学校 教材
【快速发货】2025年第三次印刷】内部控制审计:理论与实务 9787301318454 北京大学出版社 李万福 审计学 高等学校 教材
【新华书店 送货上门】上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究 正版图书
【正版包邮 京仓直发 送货上门】上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研佘晓燕9787521820881经济科学出版社
【京仓直发次日达】【全新正版】内部控制审计:理论与实务李万福北京大学出版社
旧书正版内部控制有效性判断偏差研究 基于管理层与审计师的双重视角佘晓燕经济管理出版社
内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
内部控制与内部审计9787514101560
【GH】内部控制与内部审计9787510344794
正版内部控制与内部审计9787510344794
[GH]内部控制与内部审计9787510344794