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新编高等学校内部控制与内部审计
内部控制与内部审计
⑥风险评估与内部控制评价工作指引详解 国家卫生健康委财务司 组织编写 张秀娜 主编 卫生健康行业内部审计指引详解系列丛书
内部控制审计:理论与实务
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正版 行政事业单位审计常见问题200案例 许太谊行政事业单位内部控制培训与学习丛书单位领导财务人员
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固定资产投资控制与内部审计
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正版旧书 企业内部控制:自我评价与CAP审计
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固产资产投资控制与内部审计,谭丽丽,中国计划出版社
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